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日前,我区召开内审工作会议暨区内审协会会员大会,对2022年度全区内审工作进行总结回顾,并对2023年工作做出部署安排。
会议认为,2022年萧山内审工作亮点纷呈,具体表现在基础建设有加强、内部审计有成效、协同机制有创新、服务水平有提升。比如4家区属国有企业设置了总审计师,教育、财政、开发区等部门平台修订了内审工作管理制度、内管干部经责审计办法,其他各会员单位切实抓好内审工作;2022年全区各级内审机构共完成审计项目713个,增收节支20.29亿元,促进出台、修订制度、优化完善业务流程983个;连续15年组织全区镇街内审机构开展同步审计调查工作,2022年还与区国资经营集团公司内审机构联合开展养老机构运营管理情况审计调查,进一步增强了监督效能。
会上,瓜沥镇、萧山经济技术开发区、浙江万丰企业集团公司、浙江萧山农村商业银行股份有限公司、传化智联股份有限公司等5家内审先进单位结合内审工作亮点特色作经验交流。大会还审议通过了区内审协会章程修改,理事、副会长调整,常务理事取消设置,会员新增等议案和协会工作报告。
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